重庆监管局完成2021年度内控建设总结评价工作

  落实《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)和《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)相关规定,进一步加强经济活动内控风险防控,持续推进内部控制建设工作,重庆监管局于去年分阶段、全范围开展内部控制建设工作。近日,重庆监管局完成对2021年内部控制建设工作梳理和总结,形成评价报告

  重庆监管局着重重新梳理了内部控制风险点现有规章制度及流程图情况,接受第三方单位的内部控制评价审计,在此基础上修订《内部控制财经手册》,更新各业务模块风险清单和流程图;修订资金使用、印章管理、内控工作机构、合同履约验收、非政府采购等规章制度;通过专项会议分析内控存在问题并逐条落实整改。

  下一步,重庆监管局将始终保持高度重视,定期开展内部控制建设实施自我评价和风险评估强化权力制衡机制和内控决策机制,完善制度建设及流程管控,逐步提高内部控制水平和财务管理效能。


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