為落實《行政事業單位內部控制規範(試行)》(財會〔2012〕21號)和《財政部關於全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》(財會〔2015〕24號)相關規定,進一步加強經濟活動內控風險防控,持續推進內部控制建設工作,重慶監管局于去年分階段、全範圍開展內部控制建設工作。近日,重慶監管局完成對2021年內部控制建設工作的梳理和總結,並形成評價報告。
重慶監管局著重重新梳理了內部控制風險點、現有規章制度及流程圖情況,接受第三方單位的內部控制評價審計,在此基礎上修訂《內部控制財經手冊》,更新各業務模組風險清單和流程圖;修訂資金使用、印章管理、內控工作機構、合同履約驗收、非政府採購等規章制度;通過專項會議分析內控存在問題並逐條落實整改。
下一步,重慶監管局將始終保持高度重視,定期開展內部控制建設、實施自我評價和風險評估,強化權力制衡機制和內控決策機制,完善制度建設及流程管控,逐步提高內部控制水準和財務管理效能。
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